Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1181/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 191,63 € | 27.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1182/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 83,16 € | 27.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1180/16 | konferenčné stoličky (100ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 2 100,00 € | 23.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1169/16 | dodanie a montáž komunikačného IP systému sestra-pacient | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 13 290,00 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1170/16 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 17,34 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1171/16 | gastro zariadenia a doplnky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTICO spol.s r.o. | 35689960 | 4 058,40 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1173/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 15,01 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1174/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 150,12 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1175/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 840,74 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1176/16 | vodné, stočné 10.11.-08.12.2016, Pri vinohradoch, vodné, stočné 10.11.-08.12.2016, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,18 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1177/16 | vodné, stočné 10.11.-08.12.2016, Pri vinohradoch, vodné, stočné 10.11.-08.12.2016, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 254,10 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1178/16 | vodné, stočné 10.11.-08-12-2016, Podbrezovská, vodné, stočné 10.11.-08-12-2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 352,42 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1172/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 122,77 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1165/16 | vodné, stočné 04.11.-02.12.2016, Strelkova, vodné, stočné 04.11.-02.12.2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1166/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 517,82 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1167/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 190,93 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1168/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 324,84 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1164/16 | spracovanie účtovníctva 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1154/16 | Bezzápachový kôš OdoCare 75l (4ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 778,53 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1155/16 | Príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 230,40 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1158/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 485,70 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1160/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,94 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1156/16 | spracovanie účtovníctva 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1159/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 77,31 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1161/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 256,67 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1136/16 | hovory v mobilnej sieti 08.11.2016-07.12.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,17 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1142/16 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LASER servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 73,64 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1151/16 | sociálno psychologický tréning pracovníkov (24.11.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1141/16 | nemrznúca zmes do ostrekovačov (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JAMI Moto, s. r. o. | 47677546 | 24,90 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1139/16 | oprava kutra (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 246,60 € | 16.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |