Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 391,68 € | 14.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 576,00 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | kúrenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 1 435,20 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | odborné skúšky plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | opravy plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 239,51 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/17 | služby mobilnej TKS 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | servis automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 185,78 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | odborné prehliadky tlakových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 418,04 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 79,49 € | 13.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 231,92 € | 13.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,26 € | 12.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | projektové práce pre investičné projekty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 18 810,00 € | 12.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | plyn DSS a ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 10.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 316,97 € | 10.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 09.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 133,45 € | 09.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | EL EN Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -372,06 € | 09.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 389,52 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | účtovníctvo 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,53 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 160,61 € | 08.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | služby pevnej TKS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,60 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | služby PZS 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | BOZP, OPP a CO 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 844,92 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | správa a údržba počítačovej siete 4Q/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra |