Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0863/16 | komunálny odpad 09/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 152,93 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 399,96 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/16 | pevná sieť 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,31 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/16 | výmena a dodanie čerpadla Dn80 v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 2 616,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/16 | servis výťahov 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/16 | oprava výťahov (Pri vinohradoch - penzión ZIMA) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 72,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 45,79 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/16 | Elektrika preddavok 10/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0966/16 | preprava osôb dňa 13.10.2016 Ba-Rača - Sološnica a späť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 280,00 € | 07.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0923/16 | plyn preddavok 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 06.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/16 | elektrika 10/2016, Strelkova, Pri vinohradoch, elektrika 10/2016, Strelkova, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 699,39 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0851/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 155,21 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0856/16 | mobilné telefóny (30.09.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,11 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0860/16 | BOZP, OPP a CO 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0861/16 | služby PZS 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0849/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 290,98 € | 04.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0854/16 | plyn 10/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 04.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0850/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 765,74 € | 04.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0858/16 | maliarske a natieračske práce (Penzión JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 11 123,00 € | 04.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 499,32 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 513,04 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/16 | Valec Samsung MLT-R116 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 54,00 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0852/16 | Seminár PAM 31.03 - Bratislava 23.09.2016 (Jaroslava Fürstová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 037,68 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,11 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 355,88 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/16 | Pokladnička EURO Q-Connect | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 58,32 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0847/16 | odstránenie zatekania a výmena ventilov v kuchyni a v izbe DSS Leto p. Březina 1p. č.212 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 287,00 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |