Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/17 | elektronické stravovacie poukážky 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 28.05.2017 - 27.11.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 18.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 121,03 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 558,65 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 460,80 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 941,22 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | internet Strelkova 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 834,23 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 481,90 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 169,66 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | plyn 03/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 080,44 € | 12.04.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,04 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | EL EN Strelkova 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 175,54 € | 11.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,03 € | 11.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,62 € | 11.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 25,17 € | 11.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | požiarne dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SENEL s.r.o. | 47586923 | 1 690,00 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | plyn 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 376,97 € | 10.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | inzercia v periodiku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mesto Pezinok | 00305022 | 21,10 € | 10.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 353,84 € | 10.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | EL EN Podbrezovská 03/2017 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -528,40 € | 10.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | voda Strelkova - opravný doklad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -59,39 € | 10.04.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 117,28 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,32 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 407,56 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | služby pevnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,77 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | servis a oprava výťahov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | výpočtová technika - príslušenstvo k počítačom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 432,21 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |