Faktúry
Počet záznamov: 10906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0699/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 529,14 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,62 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 599,59 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | preventívna prehliadka posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 184,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | oprava posuvných dverí Doorson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 126,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | elektronické stravovacie poukážky 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 328,40 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | všeobecný materiál - podložka SONOMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 2 800,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny - dobropis k fakúre č. 3018100648 (DFBV/0708/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -3,23 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 76,32 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 680,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 024,49 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 560,24 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 773,58 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 78,38 € | 28.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 362,06 € | 28.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 346,80 € | 27.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | prenájom multifunkčného zariadenia 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 27.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,84 € | 26.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 527,48 € | 25.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 306,24 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 457,92 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,88 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 497,29 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 111,82 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 474,19 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 285,89 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 784,14 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | manipulačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RIZNER s.r.o. | 46360379 | 349,99 € | 24.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |