Faktúry
Počet záznamov: 10412
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 194,16 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 385,05 € | 28.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 882,30 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 441,55 € | 27.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 274,31 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,86 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | voda Podbrezovská 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 595,65 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | voda Pri vinohradoch JL 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | voda Strelkova 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,08 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | služby satelitnej televízie 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 850,00 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | odborná prehliadka zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 335,40 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | servisné práce na komunikačnom systéme | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 199,20 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | účtovníctvo 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | účtovníctvo 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 487,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 884,66 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 015,27 € | 21.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 687,35 € | 20.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Volis Academy n.o. | 45733121 | 114,00 € | 20.03.2018 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 229,33 € | 19.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 299,34 € | 19.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 274,76 € | 19.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,69 € | 19.03.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 353,26 € | 16.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 274,36 € | 15.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 31,00 € | 15.03.2018 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | právne služby 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 414,36 € | 14.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | oprava veľkokuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 365,64 € | 14.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 244,40 € | 14.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |