Faktúry
Počet záznamov: 9865
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0647/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 613,62 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 122,88 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/17 | zdravotnícke zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 999,60 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 69,82 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/17 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 260,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/17 | EL EN Podbrezovská 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/17 | projektové práce pre investičné projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZPS a iné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 25 920,00 € | 04.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 114,60 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/17 | náhradný diel gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 10,00 € | 03.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/17 | PZP - BA926IY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 151,92 € | 03.08.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/17 | plyn 06/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 558,99 € | 03.08.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,88 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 325,84 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 364,33 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 65,04 € | 01.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/17 | správa a údržba počítačovej siete 2Q/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 31.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 248,05 € | 31.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,76 € | 28.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 356,21 € | 28.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 408,96 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 401,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/17 | odborná prehliadka pasívnych bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 937,72 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 354,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 139,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 149,40 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/17 | služby satelitnej televízie 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 27.07.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 179,80 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 261,23 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 69,86 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 313,98 € | 25.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |