Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/18 | posteľná výbava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HONOR, s. r. o. | 31598251 | 2 199,60 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 976,46 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 303,92 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | právne služby 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 4 249,57 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | služby mobilnej TKS 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 437,20 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | plyn 08/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 886,20 € | 10.09.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 253,36 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 624,25 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 810009241 (DFBV/0614/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | -15,27 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 160,34 € | 05.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 97,39 € | 05.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 361,24 € | 04.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 747,21 € | 04.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 496,68 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | služby BOZP, OPP a CO 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | plyn Strelkova 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | servis a oprava výťahov 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 965,32 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | služby pevnej TKS 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,06 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 544,61 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 503,62 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 881,72 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 68,04 € | 31.08.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 134,20 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 111,36 € | 30.08.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |