Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,76 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 350,38 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | služby satelitnej televízie 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | účtovníctvo 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | internet Strelkova 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1099/17 | EL EN Pri vinohradoch - ubytovňa vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 148,26 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | elektronické stravovacie poukážky 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 044,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 145,13 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 138,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 111,00 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 08.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 08.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1092/17 | interiérové vybavenie - intímne zóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 492,96 € | 05.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1086/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 200,62 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 921,36 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1083/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 420,59 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 279,96 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 475,71 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,20 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 189,62 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 273,15 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 279,84 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 577,86 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 165,06 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 99,92 € | 27.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1075/17 | elektroinštalačné práce na komunikačnej infraštruktúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 420,00 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1076/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 445,40 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,38 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1073/17 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 685,59 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |