Faktúry
Počet záznamov: 10442
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0522/18 | plyn 06/2018 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 705,89 € | 09.07.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 109,29 € | 06.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 335,84 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 190,10 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 122,16 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 95,70 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 425,24 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 293,25 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/18 | vybavenie pracoviska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 456,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/18 | hotline - porada | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 239,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 358,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,78 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 534,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/18 | prenájom multifunkčného zariadenia 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | právne služby 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 493,26 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | služby BOZP, OPP a CO 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 412,97 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | všeobecný materiál - dezinsekčný prostriedok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Agrona, spol. s r.o. | 31612148 | 90,00 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/18 | servis a oprava výťahov 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/18 | vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 479,95 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/18 | rekonštrukcia areálového teplovodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOLMONT, s.r.o. | 36196746 | 100 759,85 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 150,24 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 776,45 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 247,20 € | 02.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 27.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 25,92 € | 27.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 35,40 € | 27.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,79 € | 27.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/18 | voda Podbrezovská 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 194,31 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |