Faktúry
Počet záznamov: 10598
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0757/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 661,75 € | 22.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 294,02 € | 20.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 101,45 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 177,12 € | 19.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 181,18 € | 18.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/18 | konzultácie IS XDEVEL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 15,00 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/18 | pneumatika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEGAT a.s. | 31663991 | 72,15 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/18 | licencia IS CYGNUS 4Q2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 588,40 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/18 | čistiace potreby - vozíky Kombi Univers | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 468,00 € | 17.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,88 € | 17.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 155,88 € | 17.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 183,60 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 364,15 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/18 | služby a správa IT 3Q2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/18 | služby mobilnej TKS 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 435,61 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/18 | voda Strelkova 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/18 | voda Pri vinohradoch JZ 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,07 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/18 | voda Podbrezovská 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 689,49 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/18 | voda Pri vinohradoch JL 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 064,99 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 672,49 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 489,04 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 114,70 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/18 | Klipové nástenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 239,99 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0713/18 | služby pevnej TKS 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,70 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/18 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 840,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/18 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 447,23 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 164,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/18 | EL EN Strelkova 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 140,78 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |