Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0868/19 | Internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/19 | Drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 1 600,80 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 1 339,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 344,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 230,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/19 | oprava sušičiek Electrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 354,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/19 | voda Pri vinohradoch JZ 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 784,61 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/19 | voda Podbrezovská 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 620,35 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/19 | voda Pri vinohradoch JL 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/19 | Voda Strelkova 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0855/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 555,60 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0856/19 | servis a oprava výťahov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0857/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 73,20 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0858/19 | služby pevnej TKS 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,03 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0859/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 734,71 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 130,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 55,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 106,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 303,90 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,69 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 572,44 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0860/19 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 410,72 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0861/19 | EL EN Strelková 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 146,27 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,09 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,10 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0865/19 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/19 | elektronické stravovacie poukážky 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 468,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 93,16 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -113,52 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |