Faktúry
Počet záznamov: 10442
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 640,75 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 1/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 398,38 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 536,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 03/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 03/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 1 250,00 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 280,87 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 932,95 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 217,09 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | plyn Strelkova 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 488,61 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | oprava práčky Electrolux a Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 388,00 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 68,88 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 135,00 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 577,96 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,44 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 107,94 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 232,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 152,69 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,09 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 47,52 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 674,20 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 124,60 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | služby satelitnej televízie 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 26.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | finančné výkazy 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 25.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 768,02 € | 25.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 732,61 € | 25.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 25.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |