Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0597/22 | za telefón MotorolaMoto G31 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 255,54 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/22 | za hudobné vystúpenie Lovely | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 150,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,54 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,62 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,24 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,22 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 482,70 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 646,21 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 697,56 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/22 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 604,98 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/22 | za preškolenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 60,00 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 268,53 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/22 | za el. polohovacie postele, antidekubitné matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 038,00 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,99 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,66 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,16 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 158,47 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 111,46 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 569,59 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra |