Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 193,74 € 17.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 za kancelárske stoličky DSS Plavecké Podhradie 30798281 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 242,15 € 14.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 za náplne do lekárničiek DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 178,04 € 13.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách DSS Plavecké Podhradie 30798281 OXYGENIC s.r.o. 28938593 927,59 € 12.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 469,93 € 12.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 199,76 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 193,78 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 za služby bezpečnostného technika DSS Plavecké Podhradie 30798281 Luka Team s.r.o. 44199902 250,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 za služby TPO DSS Plavecké Podhradie 30798281 M.S.-TPO Miroslav Sloboda 44360355 250,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 za plyn. bombu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ 44158831 91,70 € 10.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 435,49 € 10.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 157,37 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 za el. energiu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ZSE energia 36677281 1 637,74 € 07.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 182,04 € 07.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 268,97 € 07.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 za preškolenie kuriča DSS Plavecké Podhradie 30798281 Peter Matula - Ventil-Servis 17755808 122,10 € 07.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 Toaletné stoličky DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 134,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 za drobný hmotný majetok DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 65,37 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,77 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra