Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/19 Daň z nehnuteľností DSS Plavecké Podhradie 30798281 Obec Plavecké Podhradie 00309788 1 026,54 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 za komunálne odpady a drobné stavebné odlpady DSS Plavecké Podhradie 30798281 Obec Plavecké Podhradie 00309788 3 048,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 204,82 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 309,65 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 za el. energiu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ZSE energia 36677281 1 586,68 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 414,56 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 za servirovacie vozíky DSS Plavecké Podhradie 30798281 Miroslav Berecký ml. 46661891 132,95 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 za lôžkové stolíky DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 116,00 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 139,43 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 za digitálny fotoaparát Kodak DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 187,80 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 oprava plyn. stoličky ZANUSSI DSS Plavecké Podhradie 30798281 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 204,44 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 za právne služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUDr. Maroš Palik 30869056 102,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 za revíziu elektr. inštalácie v 06 DSS Plavecké Podhradie 30798281 TRIMAN s.r.o. 46408177 580,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 za opakovanú úradnú skúšku výťahu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Elvyt 31419143 537,98 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 za opravu výťahu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Elvyt 31419143 67,80 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 165,80 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,96 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 139,88 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 183,50 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra