Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0244/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 269,75 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 156,39 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,36 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 424,54 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 247,70 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | za priemyselný vysavač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,90 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 163,49 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 149,50 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 347,29 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,43 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 126,55 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 277,09 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 561,20 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 405,54 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | za viacúčelový dvojšuflík. zdravotnícky vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 787,20 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 169,90 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |