Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0006/20 | Objednávame si u Vás pingpongové loptičky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,80 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0007/20 | Objednávame si u Vás pingpongový stôl | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 432,79 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0008/20 | Objednávame si u Vás pálky na stolný tenis | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Webdrive, spol. s r.o | 44567456 | 117,60 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0009/20 | Objednávame si u Vás rakety na stolný tenis | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 132,00 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0038/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,11 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,84 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2020 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,70 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -274,38 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 98,08 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
100/2020 | Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS, s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 22.09.2020 | 28.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0034/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 159,74 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 4,97 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,32 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Faktúra za Manažovatelný Switch Gigabit RJ45 Ports 24+2xSFP Ports | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 17.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2020 do 05.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,46 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Úhrada za poistenie majetku od 20.03.2020 do 19.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |