Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6389

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0141/19 Havarijné poistenie NISSAN Z Divadlo Aréna 30777810 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 986,02 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0144/19 Ubytovanie na 2 noci; Busines Room 23.02.2019 - 25.02.2019 Divadlo Aréna 30777810 ANASSA s.r.o. 47054182 206,80 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0146/19 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Media Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 300,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0147/19 Prenájom reklamných plôch; 24.02.2019 - 30.03.2019 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 802,80 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0142/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 2Mart s.r.o. 36684864 360,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0145/19 Prenájom billboardu pred divadlom Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0139/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Nedozierne možnosti s.r.o. 50233432 180,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0138/19 Dekorácia hry Švejk II. časť Divadlo Aréna 30777810 PK Decor s.r.o. 35853743 11 496,00 € 01.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0125/19 Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 196,08 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0126/19 Tlač bilboardov pre inscenáciu Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 202,80 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0127/19 fotoprodukcia na tlačovú konferenciu; Švejk Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 720,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0128/19 Vkladaná inzercia v denníku SME; 23.02.2019 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 720,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0129/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CHICOACTOR s.r.o. 47632411 930,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0130/19 Poplatky za telekomunikačné služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 541,53 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0133/19 Autorská odmena za odohrané predstavenia Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 301,96 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0134/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 ZulChuckNoris s.r.o. 50003232 108,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0131/19 Reklamné služby; Kampaň Kino Aréna Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 1 038,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0132/19 Podokenná samolepka 220x60cm; Kampaň Abonentky Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 1 200,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DF/0135/19 Nákup služobných telefónov k paušálu Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 390,00 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0136/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Akože s.r.o. 47445718 408,00 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0137/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CreatiZ s.r.o. 48298743 130,00 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0121/19 Tlač plagátov; kampaň Kino Aréna 2/2019 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 160,56 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF/0122/19 Odvysielaná reklama v TV TA3; Kampaň TOSCA Divadlo Aréna 30777810 C.E.N.s.r.o. 35780886 1 284,00 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF/0123/19 Prenájom reklamných plôch na marec 2019 Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 781,20 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF/0124/19 Spotrebný matriál do tlačiarní Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 634,32 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF/0117/19 Programové tlačoviny Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 461,73 € 22.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DF/0118/19 Bulletin Švejk Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 747,68 € 22.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DF/0119/19 Prenajom bytu Divadlo Aréna 30777810 McM Massimo, s.r.o 36831182 386,00 € 22.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DF/0120/19 Doprava hercov na predstavenie Divadlo Aréna 30777810 Městské divadlo Zlín 00094838 2 732,00 € 22.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DF/0115/19 Prenájom informačných plôch program Švejk Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 167,40 € 20.02.2019 25.02.2019 Faktúra