Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0113/17 | Zabezpečenie Osobnej prepravy na zájazd do Banskej Bystrica / Zájazd Írska kliatba 30.3.2017/ | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 504,00 € | 10.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0185/17 | Výcvik vodiča na získanie kvalifikačnej karty (Gabriel Bubeník) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRIM CAR s.ro. | 36612944 | 250,00 € | 09.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0186/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 03/2017 Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci pri realizácií výstavy v roku 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadelný ústav | 00164691 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | 30.12.2017 | 04.09.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| DF/0180/17 | Prstové farby do inscenácie Lulu | Divadlo Aréna | 30777810 | E.N.E.S. spol.s.r.o. | 47480751 | 227,62 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0183/17 | Miestny poplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0184/17 | Nahrávanie a mix rádio spotov | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 90,00 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0181/17 | Licenčné práva Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Tamasa distribution | 49274787800022 | 500,00 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0182/17 | Servisné služby stránka Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0179/17 | Materiál na výrobu horizontu; čierny zamat | Divadlo Aréna | 30777810 | Textilservis s.r.o. | 35736712 | 1 103,76 € | 08.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0175/17 | Preprava kulís Bratislava - Brno; Karamazovci | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B s.r.o. František Bako | 45956511 | 234,00 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0176/17 | Stravné lístky na mesiac Marec 2017 , Poplatok za službu , Neštandardné balenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 548,18 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0177/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,65 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0178/17 | Preprava a odvoz kulís do skladu dňa 21.02.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0166/17 | Výlep plagátov Kampaň Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 321,12 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0168/17 | Protipožiarne služby za mesiac Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 931,50 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/17 | Svetelné práce za mesiac Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0171/17 | Služby spojené s ochranou osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/17 | Výlep plagátov Program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0169/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |