Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0331/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0333/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 494,50 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0334/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 12,50 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0332/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 180,36 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0327/19 | Zvukové príslušenstvo do Biblie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dominik Bačík- Rentalsound | 51049295 | 2 998,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
DF/0765/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 656,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
DF/0747/19 | Materiál na kostými do rozprávky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 95,26 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0750/19 | Núdzové otvorenie bezpečnostného trezoru a výmena kľúčového zámku | Divadlo Aréna | 30777810 | trezorservis.sk.s.r.o. | 46171568 | 297,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0739/19 | Apple iPhone 6s 32GB silver na služobné účely | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0740/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0741/19 | Preparav kulís Bratislava - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 468,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0742/19 | Protipožiarne služby za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 224,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0743/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 304,56 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0745/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME: 30.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0746/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 360,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0749/19 | Príprava na STK a EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 123,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0752/19 | Aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 74,16 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0754/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0744/19 | Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie na jeho použitie | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 800,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DF/0753/19 | Marketingová SMS kampaň | Divadlo Aréna | 30777810 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 600,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |