Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,56 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | verejné obstarávanie v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 126,00 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 950,40 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 808,38 € | 09.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 294,68 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 8 366,44 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 994,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 63,59 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 80,94 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | spracovanie štat. výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 644,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 847,42 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | strava zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 90,31 € | 21.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | časopis - zákony v školskej prxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,55 € | 16.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 7 049,93 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | časopis Quark | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 24,00 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | far. toner, čierne tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 427,84 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,79 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | časopis - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 112,15 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 29,02 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | časopis - Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 34,80 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | škola a jej riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,95 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | školské akcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 180,80 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |