Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | 360,00 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 37,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | frézovanie odpad. potrubia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 180,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | LVVK - ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNP s.r.o | 54716888 | 5 640,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | LVVK ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DYADA CONSULT s.r.o. | 50450743 | 180,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | LVVK- doprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 752,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 26 096,35 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 308,20 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | údržba výpoč. techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 050,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 905,22 € | 08.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | BOZP, PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 234,61 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | telefon. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,17 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | The Duke of EdinburghˇsIntern. Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 150,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 864,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 62,91 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,85 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | výkon zodpovednej osony | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 966,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 208,11 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,85 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 220,91 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | BOZP a PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 172,81 € | 18.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 29 894,04 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |