Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0105/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 187,05 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | daň z nehnuteľností za rok 2023 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Magistrát hl.mesta, odd.miestnych daní a poplatkov Hl.m.SR | 00603481 | 439,12 € | 28.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 71,60 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | dezinfekcia rúk- dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 51,53 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 334,30 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 969,50 € | 12.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 21 100,40 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,55 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | členský príspevokna rok 2023 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 560,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 296,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 218,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 284,87 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 86,85 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | Klip A4 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 15,60 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | verejné obstarávanie v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | učebnica SJL | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 33,20 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | lektorske služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |