Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0255/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 01.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | otvorená škola - šport | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 456,50 € | 31.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 26.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 672,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 504,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 558,35 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 65,89 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 18,00 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,88 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 964,80 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 459,05 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 378,47 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 66,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 271,87 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | vzdelávanie učiteľov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 110,00 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 562,80 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 40,63 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 714,00 € | 05.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 226,48 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 66,24 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 663,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 546,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |