Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2266

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/25 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 159,34 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/25 obedy pre mat. komisie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 23,20 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/25 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 639,66 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0069/25 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 811,41 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/25 služby centralizovanej ochrany Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 189,85 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/25 nájom tlačových zariadení, tlač Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 569,39 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/25 odvoz odpadu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ekoslužby s.r.o. 50586106 405,90 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/25 upratovacie práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Jbitor s.r.o. 53550013 2 716,25 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/25 vyučba VYV 3/2025 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 595,00 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/25 realizácia teambuldingu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Nekonečná radosť s.r.o. 46684611 1 500,00 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/25 administrácia psabuba.sk 3/2025 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 852,88 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 spracovanie účtovníctva 3/2025 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 420,00 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/25 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 lyžiarsky kurz Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 4 500,00 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/25 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 137,14 € 01.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/25 notebooky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 3 439,08 € 24.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/25 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 222,18 € 11.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/25 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,28 € 07.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/25 hygienické prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 480,00 € 07.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/25 multisport karty Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Benefit Systems Slovkia s.r.o. 48059528 360,00 € 06.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 111,60 € 06.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/25 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 148,40 € 06.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/25 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 G&E Trading, a.s. 50131711 -1 153,87 € 05.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/25 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 020,00 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/25 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 070,94 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/25 upratovacie práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Jbitor s.r.o. 53550013 2 716,25 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/25 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 G&E Trading, a.s. 50131711 2 489,00 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/25 vyučba VYV 2/2025 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 561,00 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/25 administrácia psabuba.sk 2/2025 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 852,88 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/25 inštalácia telefonu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Hokobell, s.r.o. 47919949 189,15 € 03.03.2025 14.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra