Faktúry
Počet záznamov: 2314
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0247/24 | časopis Bridge | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL | 01748602 | 206,00 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,59 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0246/24 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 360,76 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0244/24 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 665,00 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/24 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/24 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 243,60 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/24 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,72 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 571,07 € | 27.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 924,00 € | 27.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/24 | reklamné tričká s potlačou projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 131,83 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/24 | hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 661,29 € | 26.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/24 | vyúčtovanie nábytok (dielčie faktúry k ZDF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 3 263,90 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0233/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 589,54 € | 24.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/24 | letenky projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 2 388,48 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/24 | projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 17 128,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 70,70 € | 23.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -218,14 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/24 | reklamné čiapky s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 444,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/24 | reklamné perá s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 640,80 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/24 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM electronic SK | 53944259 | 1 638,93 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/24 | servis a údržba technológie kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 1 344,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/24 | preprava žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SBT Agency | 52075770 | 1 968,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/24 | vlajky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 2U vlajkovo.sk | 17315786 | 100,80 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,29 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 20,25 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 276,00 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra |