Faktúry
Počet záznamov: 2204
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | projekt Erasmus+ (prax žiaci D) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penguin academy | 299157395 | 4 260,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | vyúčtovanie toaletný papier, hygienické a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 1 560,62 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 959,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0014/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 6 450,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 4 187,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0051/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/24 | adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 430,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0004/24 | vyúčtovanie predplatné virtuálna zborovňa komplet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 226,08 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 440,43 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,74 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0009/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 415,31 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 86,14 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | súčiastka tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 306,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 850,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 300,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |