Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0168/18 | služby SANET 10-12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | inzercia v Senecké ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | ročná servis kotla + plynových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | plyn 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 939,07 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | elektricka energia 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 211,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | pranie kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | Zabezpečenie LV 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | webhosting 11/18 - 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | vodné, stočné 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | telekomunikačné poplatky 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,17 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | služby mobilného operatóra 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,25 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/18 | paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 901,00 € | 02.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | zrážky 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | servis výťahu 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 718,01 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | pranie kobercov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | cartridge - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | elektricka energia 9/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 922,06 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | plyn 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,95 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | servis výťahu 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | telekomunikačné poplatky 09/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,64 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | služby mobilného operatóra 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,67 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | škola efektívne - portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,22 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | vodné, stočné 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |