Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/20 | telekom. služby 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,81 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | 3xskartovčka dokladov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 493,22 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | 10x kladivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 205,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | Premier pakova.rezacka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 302,17 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | učebné pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 500,75 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/20 | inštalácia 5x iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 168,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | 2 x MacBook AIR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 316,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | fotostôl+LED svetlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0023/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0022/20 | rámik pre HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 50,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0024/20 | inštalácia notebooky, vyrovnávač napätia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 850,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,64 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,91 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | služby spojené s nájmom 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | nájomné 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | servis výťahu 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | služby spojené s nájmom 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | nájomné 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | vodné, stočné, zrážky 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,26 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | prenájom rohoží 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Licencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 564,30 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | maliarske práce - limitka č.335 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | GDPR 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | vysokozdvižný paletový vozík - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 046,08 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | ryhovací-perforovací stroj - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Róbert Gallo - GALLO | 35410108 | 648,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |