Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2505

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/20 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VILLA s.r.o. 35844221 87,00 € 18.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFCM/0006/20 knihy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yabyrinth s.r.o. 04268423 91,64 € 16.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 čistiace potreby+spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 226,94 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 spracovanie rozpočtu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AD buildings s.r.o. 48068233 450,00 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 plyn 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 882,43 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 telekomun.sluzby 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,55 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 nájomné 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 služby spojené s nájmom 02/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 elektrická energia 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 267,45 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 vodné, stočné, zrážky 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,78 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 telekomun.sluzby+splatka O2 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,78 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 knihy - Zakony v skolskej praxi Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 73,45 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFCM/0005/20 Knihy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Libristo Media s.r.o. 04448367 50,91 € 03.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 servis výťahov 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 51,03 € 03.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 pranie, prenájom kobercov 02/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 43,38 € 03.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 teplomery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HERBIA, a. s. 47235225 98,67 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 čipové karty Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 70,01 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFCM/0004/20 paušálna starostlivosť o PC 3/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 345,00 € 02.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 265,00 € 02.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 čisitiace potreby+material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 395,11 € 01.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 44,00 € 28.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 275,88 € 27.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 199,03 € 26.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 7 480,00 € 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 248,93 € 12.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 307,88 € 11.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,41 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 plyn 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 855,99 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra