Faktúry
Počet záznamov: 2706
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/21 | monitorovanie objektu 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 346,80 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 256,94 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 34,20 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | servis vytahov 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | -1 292,40 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,72 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/21 | sklenene prvky - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 789,17 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 199,20 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | elektrická energia 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,85 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | vydané obedy 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 730,40 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | plyn 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 082,30 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | telekomunikačné služby 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | nájomné 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | služby spojené s nájmom 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | služby mobilného operátora 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,38 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | monitorovanie objektu 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | GDPR 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 71,91 € | 05.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | webinár/školenie - správa registratúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 05.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | PHM BL791LU - 70 litrov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,51 € | 05.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | vodné, stočné, zrážky 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 344,18 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 91,26 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 141,02 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | grafické tablety - vzdel.poukazy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 854,39 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | maliarske stojany - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 326,40 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 96,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |