Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 226,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 380,39 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0022/21 | paušálna starostlivosť o PC 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/21 | maliarsky stojan 30ks - RO 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | servis výťahov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | GDPR 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0021/21 | paušálna starostlivosť o PC 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/21 | teamviewer | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 350,00 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 467,52 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | dávkovače dezinfekcie + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 299,32 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | počítačová sieť SANET 10-12/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | služby mobilného operátora 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,64 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | elektrická energia 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,77 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | plyn 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 562,85 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | telekomunikačné služby 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,79 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | inzercia ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | služby spojené s nájmom 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |