Faktúry
Počet záznamov: 2570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0002/19 | členský príspevok za rok 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl | 36068811 | 66,40 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | kanc.potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 210,34 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za január 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | konzultácia k PER | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 80,82 € | 31.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | popl.za telek.sl. mobil 22122018-21012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,29 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | gastrolístky á 4 Eur na febr.2019 640ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 621,44 € | 30.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | upratovacie a cistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 173,38 € | 30.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | poskytnutia práva používať verzie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 41,88 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | software- nastavenie PER | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 826,80 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | vodné, stočné 18.12.18-17.1.19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/19 | skolenie Internetovy marketing pre skoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 23.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | graficke prace E+2018-1-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 23.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | graficke prace E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 23.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Čistenie rohože 01/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 23.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 38,40 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | členský príspevok na r.2019 Sl.obch.a priem.komora | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/19 | automonitor 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | notebook ASUS | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 432,99 € | 16.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | letenky E+ 2017 IT02 KA219-036442-5, Ing.Haliaková, +2studenti | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 16.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,36 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | elektrina 012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 870,56 € | 15.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | servis - davkovače mydla a toal.pap. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 275,11 € | 14.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Preplatok za teplo 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -85,63 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | nákup počítačov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SYNETITCS s.r.o. | 36318744 | 9 772,80 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Za zhotovené kópie 10-12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 78,42 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Výkon zodpovednej osoby 01/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Dobropis za vratene gastrolistky z 2018 - 79ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -280,30 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Vodné - stočné 18.11.-17.12.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra |