Faktúry
Počet záznamov: 4190
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/21 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | zemný plyn 7/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | zemný plyn 7/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | zemný plyn 7/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | mobilné služby 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 43,27 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,26 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | 55 % z ceny obedov za 06/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 633,09 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,67 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 88,52 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | dodanie a montáž roliet na zrkadlá na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 2 134,87 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,95 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 413,96 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 524,98 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | ošetrenie,odstránenie náletových drevín a odvoz biomasy v areáli školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 4 850,00 € | 24.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | projekt tanečná sála - ZoD bod 2.13 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 216,00 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 353,58 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 264,91 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 64,74 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | krtkovanie v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 144,00 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 323,38 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 166,35 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 357,46 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | vodné (37,70 €); stočné (37,14 €); zrážky (19,18 €); fakt. obdobie:9.5.21-8.6.21 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 257,95 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | polohopisné a výškopisné zameranie budovy TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 300,00 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | vodné (114,32 €); stočné (112,63 €); zrážky (87,47 €); fakturované obdobie: 27.4.21-26.5.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 314,42 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | telefonické služby 5/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,35 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,14 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | elektrina 5/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 536,04 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |