Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/24 elektrika 3/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -357,01 € 11.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/24 elektrika 3/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -7,73 € 11.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/24 telekomunikačné služby 3/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,52 € 10.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0106/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 129,12 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0107/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 87,56 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0108/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 605,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0089/24 teplo 3/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 873,46 € 09.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0105/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 177,50 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Be Safe s.r.o. 44913575 300,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0103/24 bioodpad 3/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 114,60 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0104/24 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0102/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 621,81 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0087/24 učebnice pre učiteľa do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 160,18 € 05.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0100/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 453,25 € 05.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0101/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 698,28 € 05.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/24 toner do tlačiarne Minolta Bizhub Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 31,90 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0096/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 117,12 € 04.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0098/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 235,95 € 04.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0099/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 656,51 € 04.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0097/24 Nákup potravín - občerstvenie na Deň učiteľov Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 55,44 € 04.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra