Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0413/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 058,24 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/23 | mobil 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0411/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,71 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0407/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 604,50 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/23 | bioodpad 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 05.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0408/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 280,94 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0409/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 428,17 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 307,20 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0403/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0404/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 159,90 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/23 | predplatné-mzdové účtovníctvo 15.10.23-14.10.24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 121,81 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0406/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 345,07 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/23 | predplatné-regionálne školstvo 15.10.23-14.10.24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 121,80 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 258,72 € | 03.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/23 | telefon 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/23 | monitor Citroen Berlingo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0402/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 485,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/23 | plyn 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 153,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | el.energia 12/2023-preddavok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |