Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0294/22 | plyn 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | teplo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | kancelársky materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Blue step s.r.o. | 36271608 | 76,80 € | 01.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0120/22 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Blue step s.r.o. | 36271608 | 76,80 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0121/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0122/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 60,00 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0123/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0124/22 | výmena pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 39,54 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0125/22 | team viewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
VO/0126/22 | dar pre zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 271,68 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0289/22 | telefon 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | informačné služby 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | teplo 10/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 607,15 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 475,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0325/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,43 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 772,25 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 277,29 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |