Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0235/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 744,32 € | 23.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | úprava projektovej dokumentácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 1 260,00 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 301,68 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 752,30 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 192,50 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 259,13 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 36,30 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | dopravná výchova I. st ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sabbath s.r.o. | 54135583 | 225,00 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 947,05 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,59 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 524,04 € | 19.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,07 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 193,12 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 426,53 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 444,05 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 361,46 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | nastavenie a inštalácia kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 944,70 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 884,65 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra |