Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0025/19 čierne korenie,guľášové korenie,kuracie stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 468,34 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 23,10 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 ryža,soľ,cukor,múka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 016,01 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0023/19 mrkva,cesnak,zeler,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 213,82 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0024/19 mraz.šlulance Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 319,68 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0026/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 196,35 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0027/19 mrkva,zeler,kapusta, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 159,94 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0028/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 52,74 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 vodné a stočné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 367,78 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
30012019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávaní stravy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave 30775396 Iné 0,00 € 30.01.2019 08.01.2019 30.01.2019 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0011/19 A-toner Brother TN 4 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 186,00 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 mrkva,petržlen,salát hlavkový Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 390,25 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 lieky podľa vyberu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 103,31 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 ryža,maslo,treska Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 026,86 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 citróny čerstvé,cibuľa,zeler Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 140,93 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFSJ/0019/19 olej,strúhanka,kur.stehenné rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 269,53 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
VO/0003/19 A-toner Brother TN 4 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 186,00 € 25.01.2019 12.02.2019 Objednávka
DFBV/0009/19 časopis ŠKOLA 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JurisDAT-M.Medlen 11821973 25,00 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 mraz.bryndzové pirihy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 368,28 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 lečo,omáčka,tvaroháčik Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 608,89 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra