Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 153,50 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 96,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 hygienicke potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509 28,30 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0069/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 110,00 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Internet Mall Slovakia, s r. o. 35950226 29,60 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 62,45 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 391,05 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 276,33 € 08.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 340,16 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 408,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 167,87 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 395,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 reklamné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Firmdatabaze s.r.o. 17337071 362,40 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 460,22 € 06.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 273,02 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 106,00 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 toal. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 WorldOffice s. r. o. 46267191 106,13 € 03.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 533,84 € 02.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 849,62 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 159,80 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 436,32 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 395,62 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 seminar k RZD Gymnázium, Hubeného 17337071 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 01.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 620,63 € 27.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 938,26 € 27.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFSJ/0052/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 204,68 € 27.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 251,10 € 17.02.2023 05.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2023 05.03.2023 Faktúra