Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/17 | Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | meranie odpadových plynov v ovzduší | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 574,80 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | prevádzkový poriadok, odborná prehliadka kotlov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 459,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 93,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | parný čistič Kärcher 2ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 379,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 31,49 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | preplatok elektrina škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,07 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Spotreba vody, Stočné, Spotreba vody ŠJ, Stočné ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 481,46 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | basketbalové lopty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 90,00 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | strava- basketbal turnaj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 63,36 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 91,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Slovak - Telekom, a.s. - telefóny 3/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,11 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 238,20 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 336,52 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 75,07 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |