Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/17 Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu Gymnázium, Hubeného 17337071 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 49,50 € 25.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 meranie odpadových plynov v ovzduší Gymnázium, Hubeného 17337071 MM Team s.r.o. 44141297 574,80 € 01.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 prevádzkový poriadok, odborná prehliadka kotlov Gymnázium, Hubeného 17337071 Kiss Jozef 48342050 459,00 € 06.02.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 Nákup potravín školského stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 93,80 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 80,40 € 06.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 parný čistič Kärcher 2ks Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 379,80 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 31,49 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) Gymnázium, Hubeného 17337071 VIK s.r.o. 36680192 96,00 € 17.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 preplatok elektrina škola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -4,07 € 14.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 Spotreba vody, Stočné, Spotreba vody ŠJ, Stočné ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 481,46 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 basketbalové lopty Gymnázium, Hubeného 17337071 XPerformance s.r.o. 50035819 90,00 € 12.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 strava- basketbal turnaj Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 63,36 € 03.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 04.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 04.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 zrážková voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,74 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 elektrina Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,04 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 Slovak - Telekom, a.s. - telefóny 3/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,11 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0078/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 238,20 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0079/17 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 336,52 € 07.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0080/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 75,07 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra