Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 459,41 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 329,89 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 44,98 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 665,60 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 166,40 € 11.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 oprava projektora Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Albín Priecel - APM Technik 50185969 130,00 € 29.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,80 € 28.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 28.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 84,60 € 28.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -473,08 € 22.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,18 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava interaktívnej tabule Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 František Rozskos 30133246 54,00 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 3 000,00 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 479,06 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 231,82 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 320,71 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 oprava ohrievača vody Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 585,35 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 649,60 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 162,40 € 10.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 pobyt - seminár riaditeľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 162,80 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sponka s.r.o. 51132907 10,80 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 202,67 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra