Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,68 € 11.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,11 € 11.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 340,62 € 11.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 33,33 € 02.08.2017 29.08.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 622,56 € 02.08.2017 29.08.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,46 € 02.08.2017 29.08.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,97 € 19.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 510,02 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 445,36 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 287,54 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 329,57 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 37,15 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 251,09 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 58,56 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 81,30 € 17.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 317,04 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 640,64 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 149,76 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 hosting horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 79,20 € 29.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 398,77 € 27.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 27.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 218,50 € 22.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 3 412,78 € 16.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 309,83 € 16.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,99 € 16.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 500,68 € 12.06.2017 02.07.2017 Faktúra