Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/17 | elektroinštalačné prá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 168,25 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | posuvná obojstranná tabu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 240,69 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | plyn - vyúčtovan | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -6,82 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | časopis TV a špo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | hygienické potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 96,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 370,06 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | elektrická energ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 721,60 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | vodné, stoč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 269,70 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | odpadová vo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,64 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | servis kopír | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 270,73 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 423,50 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 99,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | telefonické vyrozumenie a výja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 57,17 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | monitorovanie objek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |