Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 307,60 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 563,76 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 393,61 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 135,24 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,49 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 353,18 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Muziker, a.s. | 35840773 | 269,00 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FIT PLUS spol. s.r.o. | 31352626 | 153,36 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 124,18 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 20,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 137,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 209,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3,82 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 412,24 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 103,14 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 611,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 93,84 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 450,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 209,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |