Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0164/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 9,65 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 553,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 balíček Školský zákon Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PORADCA s.r.o. 36371271 13,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 320,21 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 490,66 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 109,22 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,43 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 276,48 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 530,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 montáž žalúzií Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sport and Work s.r.o. 47337184 449,50 € 30.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 30.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OfficeLand, s.r.o. 35843136 18,84 € 28.08.2018 29.08.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 27.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 501,78 € 10.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 26,80 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 328,13 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 131,51 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,82 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,28 € 27.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 napojenie UK v kuchyni a na chodbe pri vrátnici Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 706,20 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 odstránenie potrubných rozvodov ÚK v kuchyni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 247,04 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 montáž ohrievača vody pod umývadlo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 601,26 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra