Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,42 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,42 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 120,00 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 483,20 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 120,80 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 členský príspevok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 100,00 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 114,12 € 27.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,29 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 6 000,00 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 37,50 € 19.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 730,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 109,24 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 766,46 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 329,57 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,08 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,42 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 800,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 582,40 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 145,60 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 432,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 41,50 € 28.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 117,00 € 25.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 20,11 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra