Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 406,74 € 14.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0191/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,82 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0192/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,33 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 75,01 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 kontrola výmenníka, údržba horúcovodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 204,00 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 školenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Škola plus s.r.o. 44049447 800,00 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 247,72 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 115,92 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 170,76 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0188/17 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 82,55 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0190/17 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 329,57 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 elektroinštalačné práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 IMAO electric, s.r.o. 44007841 477 689,29 € 04.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 21,24 € 29.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 29.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 157,44 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 164,88 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 revitalizácia športového ihriska Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 5 016,00 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0185/17 florbalová súťaž - ceny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 156,58 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 151,06 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 240,73 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 443,52 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 340,62 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,65 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,90 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 poukážky - sociálny fond Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 1 210,00 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra