Faktúry
Počet záznamov: 2436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0281/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 780,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 55,44 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | oprava klávesnice na zabezpeč. systéme | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 78,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 732,85 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 522,10 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 438,60 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 221,20 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 39,60 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,08 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 215,48 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 912,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,70 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,94 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 20,78 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |