Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0231/19 konferencia cesta k dobrej škole Gymnázium Jána Papánka 17337046 Nezisková organizácia Dobrá škola 50099051 39,00 € 01.11.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0234/19 Deratizácia Gymnázium Jána Papánka 17337046 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 439,56 € 30.10.2019 10.12.2019 Faktúra
VO/0066/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 91,20 € 30.10.2019 27.11.2019 Objednávka
DFBV/0235/19 oprava elektronickej prípojky k bráne Gymnázium Jána Papánka 17337046 MORGAN STEEL, spol.s.r.o. 46621041 477,20 € 28.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 164,92 € 25.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 pohostenie zamestnancov Gymnázium Jána Papánka 17337046 JPA, CLUB, s.r.o. 51454823 710,40 € 24.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0065/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Morgan Steel, spol.s.r.o. 46621041 477,20 € 24.10.2019 27.11.2019 Objednávka
DFSF/0002/19 občerstvenie pre zamestnancov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Spusta Café StM, s.r.o. 35803568 52,80 € 23.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0064/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 164,92 € 23.10.2019 27.11.2019 Objednávka
DFSJ/0255/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 322,74 € 22.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 125,40 € 18.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0250/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 198,12 € 18.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0253/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 788,88 € 18.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 projektor Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 460,46 € 18.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 120,12 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0254/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 514,03 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 273,24 € 16.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0252/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 080,11 € 16.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 389,71 € 16.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Notebook Lenovo Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 472,32 € 16.10.2019 10.11.2019 Faktúra