Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0072/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 399,13 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0074/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 199,70 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | ||||||
DFBV/0206/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0071/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zariadení | 13967568 | 230,00 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
DFBV/0202/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -117,97 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,08 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | závesné zásobníky na servítky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 112,80 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 622,14 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | zabetónovanie sklobetónových svetlíkov a oprava chodníka do kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 704,24 € | 21.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -424,80 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 720,26 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,28 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 524,96 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 377,24 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 204,71 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0068/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 245,82 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0069/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 112,80 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0070/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | ||||||
DFBV/0199/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 134,50 € | 19.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0067/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 134,50 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka |