Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0179/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 319,64 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 285,24 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 899,36 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | poistenie doplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 21,05 € | 30.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 750,00 € | 29.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | ŠJ čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 332,11 € | 29.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | revízia TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 180,00 € | 28.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | direktor profi | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 201,00 € | 28.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0062/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 51036690 | 180,00 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | ||||||
DFBV/0174/21 | doména Vazka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0061/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 332,09 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0165/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 105,09 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 34,03 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 14,10 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 904,40 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0060/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 897,99 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0163/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 163,50 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -125,47 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0059/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Peter LENNER UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 630,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0162/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |